调整工作思路:面对新的要求与矛盾,不断调整工作思路,开创工作新局面。发挥主观能动性:继续发挥主观能动性,转变工作作风,调整工作方法,为公司财务管理再上新台阶贡献力量。总结:在过去的一年中,财务审计部门在公司整体战略的指引下,取得了显著的成果。展望未来,我们将继续深化管理,提升效率,为公司...
公司内部审计年终工作总结2022:一、完成的主要工作 审计项目概况:全年共完成审计项目97项,涵盖财务收支、预算执行、专项经营考核、任期经济责任、投资企业财务收支与资产负债、基建工程项目预算与结算等多个方面,为集团的管理与经济效益提升做出了显著贡献。预算执行与财务收支审计:预算执行过程中,同步进行...
公司内部审计部门的年度工作总结1 近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计...
【篇一】内部审计工作总结 20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20XX年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务...
2022年内部审计工作总结:一、个人成长与技能提升 税审工作技能提升:作为审计新人,在税审工作中得到了显著提升,从准备工作、审计程序到审计软件操作等方面均有显著进步。 知识掌握与持续学习:认识到对审计知识的理解和掌握尚显不足,未来需加强审计程序、底稿及重点要点的掌握,持续学习以适应工作要求。二...