公司内部审计部门的年度工作总结1 近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计...
在SO_测试中,将关键控制点融入到其他审计工作当中,增强测试工作的针对性和随机性,促进内控遵循工作的常态化;开展内部审计年度风险评估工作,全面评价和审视公司风险管控状况,持续强化以风险为导向的内部审计管理。 (二)运营审计 20__年要围绕公司运营发展方向,有针对性地开展运营审计项目,使内审工作方向与公司工作重点更...
审计人员审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计。下面我给大家带来关于审计人员工作总结,希望大家能够喜欢。 关于审计人员工作总结【篇1】 我于20__年2月调至县教体局从事内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围...
审计工作总结篇一 稍纵即逝,来公司已经三个月了,下面我汇报一下本月的工作总结,以及下一步的 工作计划 。 一、本 月工作总结 1.北京市能源审计工作: 参加北京市发改委召开的北京市能源审计工作会议,会后协助领导与公司各部门制定20_年能源审计项目工作部署。并开展对北京市能源审计工作的市场拓展。 2.招投...
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家...